中共合肥市包河区纪律检查委员会2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算
一、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:中共合肥市包河区纪律检查委员会 金额单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
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0.35 |
0.35 |
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公务用车购置及运行费 |
2.14 |
2.14 |
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2.14 |
2.14 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
2.14 |
2.14 |
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2.14 |
2.14 |
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总计 |
2.49 |
2.49 |
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2.49 |
2.49 |
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二、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.53万元,下降38.06%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的思想,从严管理各项支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.35万元,占14.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元,占85.94%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度未安排因公出国(境)计划。决算数与上年持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国(境)计划。主要用于经批准的因公出国(境)相关费用支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2025年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.10万元,下降22.22%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的思想,从严管理各项支出。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2025年,国内公务接待共3批,20人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.43万元,下降40.06%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定。决算数较上年减少的主要原因是公务用车使用次数和维修次数较上年减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置费。2025年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.43万元,下降40.46%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理。决算数较上年减少的主要原因是公务用车使用次数和维修次数较上年减少。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2025年12月31日,中共合肥市包河区纪律检查委员会机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。