中共合肥市包河区纪律检查委员会2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
公务用车购置及运行费 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
总计 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
注:本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共合肥市包河区纪律检查委员会2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元,支出决算为4.02万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.88万元,增长36.94%。决算数与预算数的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理。决算数较上年减少的主要原因是实过紧日子的思想,从严管理各项支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共合肥市包河区纪律检查委员会2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.45万元,占11.19%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元,占88.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排因公出国(境)计划。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。2024年中共合肥市包河区纪律检查委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据相关部门批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于经批准的因公出国(境)相关费用支出。经费使用严格按照《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长7.14%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理。决算数较上年增加的主要原因是依据实际需求进行接待。2024年中共合肥市包河区纪律检查委员会国内公务接待共1批次(其中外事接待0批次),35人次(其中外事接待0人次)。主要是用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为3.57万元,支出决算为3.57万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.81万元,下降34.85%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定。决算数较上年减少的主要原因是公务用车使用次数和维修次数较上年减少。其中,公务用车购置费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置费。2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为3.57万元,支出决算为3.57万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.81万元,下降1.81%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定。决算数较上年减少的主要原因是公务用车使用次数和维修次数较上年减少。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日,中共合肥市包河区纪律检查委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。