一、2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:包河区纪委 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
5.68 |
5.68 |
0 |
3.88 |
3.88 |
0 |
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其中:公务用车运行维护费 |
5.68 |
5.68 |
0 |
3.88 |
3.88 |
0 |
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公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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总 计 |
7.68 |
7.68 |
0 |
3.88 |
3.88 |
0 |
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二、2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算7.68万元,支出决算3.88万元,完成年初预算的50.52%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行“三公”经费使用的相关规定,减少三公经费开支,节约财政资金。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度未发生因公出国(境)费用。主要用于经批准的因公出国(境)相关费用支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年无预算数和支出数。经费使用根据相关部门批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、《转发〈合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》(包政办〔2014〕32号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比,减少0.14万元,降低100.00 %,降低的原因是严格执行“三公”经费使用的相关规定,减少三公经费开支,节约财政资金。主要用于接待活动支出。与2019年度预算相比,减少2.00万元,降低100 %,降低的原因是2019年未发生公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2019年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费支出决算3.88万元,与2018年度决算相比,减少30.10万元,降低88.58 %,降低的原因是2018年有新增车辆,2019年无车辆增加。与2019年度预算相比,减少1.8万元,降低31.69 %,降低的原因是加强公务用车管理,严格落实公务车定点维修保养、定点加油等相关制度。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中:
公务用车运行维护费支出决算3.88万元,与2018年度决算相比,减少4.46万元,降低53.48 %,降低的原因是加强公务用车管理,严格落实公务车定点维修保养、定点加油等相关制度。与2019年度预算相比,减少1.80万元,降低31.69%,降低的原因是加强公务用车管理,严格落实公务车定点维修保养、定点加油等相关制度,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,纪委、监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。
公务用车购置费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比,减少25.64万元,降低100.00 %,降低的原因是2018年有车辆增加,2019年无新增车辆。与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年公务用车购置费为0,无增加车辆。公务用车购置费为0,主要用于经批准的公车购置支出。2019年,购置车辆0台。